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媒体监督、内部控制与审计意见研究

媒体监督、内部控制与审计意见研究

定  价:65 元

        

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  • 作者:张丽达 著
  • 出版时间:2020/10/1
  • ISBN:9787509598191
  • 出 版 社:中国财政经济出版社
  • 中图法分类:F239.45 
  • 页码:
  • 纸张:胶版纸
  • 版次:1
  • 开本:16开
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本书以企业的内部控制为视角,分析了媒体监督在影响审计师行为中的关系,打开了媒体监督影响审计意见的“黑匣子”,结合媒体传播效果理论中的相关理论基于内部控制ERM整合框架,并以审计风险模型作为审计意见的理论基础,分别构建了媒体监督与内部控制质量、内部控制评价与审计意见框架,运用实证分析的方法探讨他们之间的关系。这次基础上,选取*新的上市公司相关案例对上述问题进行分析,更加印证了媒体监督治理作用的发挥。

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