本书首先概述了审计的基本概念、我国审计的组织结构及审计计划的重要性,为后续章节奠定基础。随后,深入解析大数据的特性及其对审计的影响,引出大数据审计的定义与核心要点,强调在新时代背景下审计人员应具备的职业道德与专业技能,特别是注册会计师在大数据环境中的角色转变。书中详细阐述了大数据审计中风险的识别、评估与管理机制,提出风
《一本书读懂内部审计:要点·实务·案例》一书包括内审人员岗位认知、内部审计工作流程及操作、销售与收款业务内控审计实务、采购与付款业务内控审计实务、生产制造业务内控审计实务、存货业务内控审计实务、资金管理内控审计实务、业务经营绩效内控审计实务、信息系统内控审计实务和内部经济责任审计10个章节,对日常应知的内部审计知识进行
在高质量发展的要求下,内部审计面临前所未有的发展机遇,肩负着重要的使命任务。本书基于作者多年来积累的深厚的授课和科研经验,参考了国内外多部相关著作,系统梳理了内部审计的发展脉络、技术方法与工作流程,明确了内部审计在不同领域的角色定位,涵盖了舞弊审计、基本建设项目审计、经济责任审计等多个方面,并深入探讨了内部审计的转型等
内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理中的薄弱环节。为了帮助企业实现其组织目标,合理审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。本书严格依据《中国内部审计准则》和《企业内部控制基本规范》编写而成,对企业内部
为落实审计署和山东省审计厅工作要求,扎实推进研究型审计,潍坊市审计局对近三年来全市审计机关研究型案例进行征集评选,共收到各类案例100多篇,从中选出优秀作品30篇,汇编成《研究型审计30例》。本书共六部分,包括专项审计、财政审计、经济责任审计、企业审计、资源环境审计、公共投资审计等案例。本书是潍坊市审计局践行研究型审计
近年来,财务造假案频现,一度被誉为“中国的3M”和“千亿白马股”的康得新2019年财务造假事件引发了广大投资者对我国上市公司财务报告可信度的担忧,之后为康得新提供年报审计的瑞华会计师事务所的被处罚,迎来了超大规模的客户解聘行为(超过94%的客户)。作为曾经的内资第一大所,这一事件极大的毁损了瑞华所的声誉,也引发了投资者
注册会计师行业作为经济发展的重要力量,国内外经济环境的变化要求注册会计师服务向专业化和价值链高端延伸,向增值服务拓展,向国际化发展,提升发展能级和竞争力。为了进一步提升审计人员的专业素养和实践能力,广州注协秉承服务、监督、管理、协调的宗旨,持续举办审计案例竞赛,服务行业。本书将近年来在审计案例竞赛中脱颖而出的优秀案例整
《审计案例》坚持“反映审计面貌,总结思路方法,提升专业能力,服务审计工作”的编选方针,紧贴最新审计实践,有以审计事项或审计场景为主要内容的案例,也有以故事化的方式讲述的审计案例,还有以审计文书或审计项目组织实施为主要内容的案例。本册以基层审计机关组织开展的财政审计、农村信用社审计、企业审计、民生审计、大数据审计等项目或
本书包含7篇文章,内容涵盖广泛,包括审计促进党的自我革命研究、审计服务民生发展研究、审计质量风险防控体系建设研究、审计人才培养研究、国有企业管理提升的审计策略研究等领域,是广大审计人员在审计工作实践中经验的及时总结和提升。本书兼具学术价值和实用价值。本书选编的课题报告,大都立足于审计工作实践,其研究成果反过来又能够指导
主要介绍了通过Python和ExcelVBA提高审计工作效率的思路和方法。内容注重实战,全面介绍了信息化审计所面临的各类问题。行文轻松幽默,以实际工作案例为引导,以一个老朋友话家常的形式,与读者分享。内容包括:审计工作与Python和ExcelVBA的总体联系,Python和ExcelVBA的基本用法,以及如何在实际工